此案涉及企業財務長(CFO)與資訊長(CIO)串通,利用財務流程、系統權限及跨部門覆核機制的漏洞挪用資金。事件凸顯數位化營運若缺乏權限分離、獨立稽核與董事會監督,高階主管可能繞過內控,造成重大財務與治理風險。
最新揭露指出,涉案資金規模相當於該企業年營收的 0.5%,但現有報導標題與事件資料未提供公司名稱、確切金額、案發日期及調查時程。案例顯示企業應立即檢視 CFO 與 CIO 的共同權限,並建立異常交易警示、定期權限盤點及跨部門覆核制度。
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